根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內部審計管理辦法》、《2024年度內部審計計劃》的要求,2024年6月17日-24日經(jīng)營管理部按照內審計劃安排組織相關人員對山東勝利鋼管有限公司進行了2024年上半年內部審計。
本次審計以財務管理為重點,同時也加強對公司經(jīng)營管理的監(jiān)督檢查力度,主要通過現(xiàn)場審計的方式對銷售公司、財務部、企業(yè)管理部、物流中心、公司辦公室、工藝技術研究中心、質量管理部、安全部等部門進行了審計。
內部審計按照相關法律法規(guī)及公司規(guī)定,采用抽查的方式對包括財務管理、采購管理、合同及招議標管理、庫存管理、資產管理、人力資源管理、環(huán)境、社會管治風險及公司各項制度的執(zhí)行情況等方面進行了審計,目的是檢查財務管理方面是否存在漏洞,各關鍵控制點在實際工作中是否得到有效執(zhí)行,風險管理及內部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控;不斷完善內部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率,保證工作質量,保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行;及時堵塞漏洞,防止舞弊,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
審計小組成員獨立于被審計單位,審計時間充足,確保了內部審計的獨立性和完整性。在公司領導的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下,順利完成了此次內部審計工作。對審計組提出的問題和建議,經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗證。
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