依據(jù)二〇二四年度內(nèi)部審核策劃安排,2024年3月20日-29日,公司組織進(jìn)行了2024年度 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核工作。本次內(nèi)部審核共有21名內(nèi)審員參與,審核范圍覆蓋了公司所有部門和體系標(biāo)準(zhǔn)要求的所有條款內(nèi)容,在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持以及各部門的積極配合下,審核組順利完成了本次審核工作。
在本次內(nèi)部審核過程中,公司內(nèi)審員結(jié)合近一年來公司內(nèi)外部環(huán)境變化情況、API Q1第十版標(biāo)準(zhǔn)的新要求、內(nèi)外審中的不符合項(xiàng)及國(guó)家管網(wǎng)巡檢重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,進(jìn)行了有針對(duì)性的審核,提出了很多好的意見和建議。本次審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系開具不符合項(xiàng)2項(xiàng),質(zhì)量保證體系開具不符合項(xiàng)1項(xiàng),均為一般性不符合。
從此次審核整體情況來看,公司現(xiàn)行的體系文件符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際,2023年內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)得到了有效的整改,公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況良好,但運(yùn)行控制方面尚需加強(qiáng)。各相關(guān)部門應(yīng)針對(duì)本次審核提出的共計(jì)3項(xiàng)不符合積極采取措施,并借本次內(nèi)部審核的契機(jī),認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)分析,加強(qiáng)內(nèi)部工作的自查自改,加強(qiáng)員工對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)與理解,不斷提高員工的體系意識(shí),使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及質(zhì)量保證體系得到進(jìn)一步的改進(jìn),并為即將到來的API監(jiān)督審核及國(guó)網(wǎng)質(zhì)量巡檢做好準(zhǔn)備。
質(zhì)量管理部整理匯總了內(nèi)審問題并下發(fā)各單位,明確了整改要求、整改期限,各單位要按照要求進(jìn)行整改、提交資料。質(zhì)量管理部對(duì)各單位整改情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
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