根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法》、《2023年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃》的要求,2023年6月8日-14日,經(jīng)營(yíng)管理部按照內(nèi)審計(jì)劃安排組織相關(guān)人員對(duì)山東勝利鋼管有限公司進(jìn)行了2023年上半年內(nèi)部審計(jì)。本次審計(jì)目的是檢查財(cái)務(wù)管理方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點(diǎn)在實(shí)際工作中是否得到有效執(zhí)行,風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部
監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控;不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營(yíng)成本、提高工作效率,保證工作質(zhì)量,保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行;及時(shí)堵塞漏洞,防止舞
弊,改善經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。審計(jì)小組成員獨(dú)立于被審計(jì)單位,審計(jì)時(shí)間充足,確保了內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和完整性。在領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下,
順利完成了此次內(nèi)部審計(jì)工作。對(duì)審計(jì)組提出的問(wèn)題和建議,經(jīng)營(yíng)管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證。
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